Закрытие месяца не выполнено выявлены ошибки

Закрытие месяца. Бухгалтерия3.0

Я
   Никулин Леонид

07.06.13 — 18:20

Помогите, пожалуйста, сделать закрытие месяца. Нажимаю на кнопочку, жду и программа спотыкается на пункте «Расчет долей списания косвенных расходов». Точнее даже ошибки не возникает, но и строчка не подкрашивается в зеленый. Регламентные операции возникают. Я так подозреваю, что у меня проблема с учетными данными. В учетной политике нашел вкладку «Косвенные расходы». Методы распределения косвенных расходов. Тут заполнил. Может что-то еще?

Спасибо!

   bazvan

1 — 07.06.13 — 18:22

(0) Был переход с 2.0? Пытаешся перезакрыть старые месяца?

У этой строчки серый вид и рядос стрелочка вниз???

   bazvan

2 — 07.06.13 — 18:22

Короче данная операция показывается как пропущенная, отмени ее и типа введи. Далее все будет ок

   Никулин Леонид

3 — 07.06.13 — 18:24

Был перенос из УПП. Документы перепроведены. Цвет как у строчки до которой еще не дошли. Серая стрелочка вниз.

   Никулин Леонид

4 — 07.06.13 — 18:27

(2) Да уже так сто раз пробовал. Не выходит((

   Никулин Леонид

5 — 07.06.13 — 18:32

Помогите, люди добрые, кто чем может…

   bazvan

6 — 07.06.13 — 18:44

(4) что не вызодит что пробывал??

   Никулин Леонид

7 — 07.06.13 — 18:48

Не выходит…

   bazvan

8 — 07.06.13 — 18:49

(7) что не выходит???

   Никулин Леонид

9 — 07.06.13 — 18:52

косв расходы не хотят закрываться. Пробовал отменять закрытие и заново пускать. Пробовал по одной перепроводить. Пробовал удалять регл операции и заново создавать

   Никулин Леонид

10 — 07.06.13 — 18:53

там в настройках парам учета или в учетной политике нужно какую-то сраную галочку вкл/выкл

   bazvan

11 — 07.06.13 — 18:53

что знаичт косвенные расходы не хотят закрыватся?

   Никулин Леонид

12 — 07.06.13 — 18:58

о, теперь (сам не понял, что сделал) косвенные расходы подкрасились бледно зеленым(немного не такой цвет как у выполненных) и написано закр месяца не выполнено. Выявлены ошибки.

Нарушена последовательность регламентных операций.

Ожидается изменение результатов выполнения операции «Расчет долей списания косвенных расходов» за Январь 2013 г.

Выполните операцию повторно (раздел «Учет и отчетность» — «Закрытие месяца»).

ща буду пробовать…

   bazvan

13 — 07.06.13 — 18:59

(12) ак вот я и говорю, для 3.0 операция «расчет долей ОБЯЗАТЕЛЬНА. вот ее нужно отменить потом провести, потом отменить ВСЕ закрытие месяца и поновой закрыть

   Никулин Леонид

14 — 07.06.13 — 19:04

мой мозг слишком слаб

   Никулин Леонид

15 — 07.06.13 — 19:08

вот дальше не выходит

http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_4440660_8153389.jpg

   bazvan

16 — 07.06.13 — 19:15

(15) Нажми большую кновпку «ОТМЕНИТЬ ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА»потом нажми  большую кнопку «ВЫПОЛНИТЬ ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА»

   Никулин Леонид

17 — 07.06.13 — 19:22

да пробовал я так. Говорю не работает. Пишет:

Закрытие месяца не выполнено: выявлены ошибки

   Никулин Леонид

18 — 07.06.13 — 19:22

В списке ошибок

Нарушена последовательность регламентных операций.

Ожидается изменение результатов выполнения операции «Расчет долей списания косвенных расходов» за Январь 2013 г.

Выполните операцию повторно (раздел «Учет и отчетность» — «Закрытие месяца»).

   Lys

19 — 07.06.13 — 19:26

(18) И что мешает выполнить операцию повторно?

   Никулин Леонид

20 — 07.06.13 — 19:27

Выполняю повторно ничего не происходит.

   Lys

21 — 07.06.13 — 19:35

Попробуй очистить регистр сведений «Неактуальные регламентные операции»

   Никулин Леонид

22 — 07.06.13 — 19:39

(21) во, бл*ть, завелось

  

Никулин Леонид

23 — 07.06.13 — 19:42

Спасибо, большое!

Буду дальше ковырять. У меня впереди так много интересного:)

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку «Обновить» в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Доброе утро, уважаемые модераторы и форумчане!
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался.
Обновили базу 1с до версии 8.3 (8.3.13.1513)
И перестали месяца закрываться.
Программа откидывает аж в 2016г. и там, якобы, сальдо по 26 счету.
В обоих базах такая ошибка.
Спасибо заранее.

Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов

Цитата (Любце):Обновили базу 1с до версии 8.3 (8.3.13.1513)

Это похоже на платформу, укажите какая у вас программа и какой установлен релиз? Как посмотреть ссылки вам уже дала Ирина Ротнова, модератор.
Какая версия была до обновления?

Цитата (Любце):Помогите пожалуйста, может кто сталкивался.

С таким не сталкивалась, а вот если период не закрыт, то указать дату 2016 вместо 2018 легко…

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.65.84)

Цитата (Kamushek):Какая версия была до обновления?

Операции — Журнал операций — нашли документ сделанный не правильной датой?

Цитата (Любце):Программа откидывает аж в 2016г. и там, якобы, сальдо по 26 счету.

Сформируйте ОСВ за 2016 по 26 счету…

Операции — Журнал операций — не пойму, что искать?

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами

26 должен быть закрыт, у вас есть сальдо. 
Ищите месяц в котором Прочие расходы не закрыты и смотрите карточку счета.
У вас же есть бухгалтерские регистры за 2016 год?

Добрый день!
Да, 26 счет, тем более за 2016г., был закрыт.
При проведении в 2018г., программа предложила провести документы за 2016г.
Обычно я период закрываю. Но тут, видимо, что-то поменяли, сверялись.
Пыталась провести документы с 2016г. — не получается.
Первый раз такое вижу: в закрытии пропали все регламентные операции…
Принтскрин прикладываю.

Главное — Учетная политика — История изменений -что там?
Главное — Налоги и отчеты — История изменений — что там?

Добрый вечер!
Да, вроде ничего не менялось…

Проверяйте и оформляйте сделки с недвижимостью через интернет

Цитата (Любце):Да, вроде ничего не менялось…

Надо не вроде, а каждое открыть и выложить скрин.

Цитата (Kamushek):Главное — Налоги и отчеты — История изменений — что там?

И это. Что-то было…
Главное — Функциональность — настройки не меняли?
Администрирование — Параметры учета — не трогали?

Доброе утро!
Настройки точно не меняли. Могли документ в прошлом периоде изменить, после чего и потребовалось закрытие месяца. Но раньше без проблем закрывались прошлые периоды.
Во вложении скрин учетной политики по годам.

Цитата (Kamushek):Главное — Налоги и отчеты — История изменений — что там?

А это? У вас в 2016 году был УСН?

Товароучетная система для небольшой розницы: работа с кассами по 54‑ФЗ, с ЕГАИС, Меркурием и обязательной маркировкой

Цитата (Kamushek):А это? У вас в 2016 году был УСН?

Выложите налоговую учетную политику.

Цитата (Kamushek):Главное — Налоги и отчеты — История изменений — что там?

???

Когда нажимаю на историю — выходит ошибка. Скрин во вложении.

Новая транспортная накладная

Заполняйте накладные по действующим формам в веб‑сервисе

Цитата (Любце):Когда нажимаю на историю — выходит ошибка

Вот оно…
Нет учетной политики -нет Закрытия месяца.
Обращайтесь в обслуживающую компанию, тестируйте базу.
Посмотрите Главное меню (второй желтый кружок)- Все функции у вас отображаются?
Если нет, то Главное меню — Сервис — Параметры — Поставьте флажок «Отображать все функции»
Если да или поставили флажок, то
Главное меню — Все функции — Регистры сведений — Система налогообложения — что там?

«Все функции» настроила. Но не вижу «систему налогообложения» в регистрах.

Ниже, сначала идут не используемые объекты. Можно просто напечатать Система…

Заполняйте накладные, акты, счета‑фактуры и ведите бухгалтерию ИП

2014 открывается?
Создайте копированием 2014 на 2016 и 2018
Получается?

Скопировала на 2016, 2018. Получилось.
Что теперь?

Цитата (Любце):1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)

Обновите платформу до 8.3.13.1576

Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.

Взносы для малого бизнеса снижены

Рассчитайте сниженные взносы по правильному алгоритму в понятном веб‑сервисе для небольших ООО

Цитата (Стопченко):Только что при обновлении платформы и у меня была такая же проблема

Какая у вас установлена платформа?

Разрешите спросить всех участников обсуждения темы некорректной работы программы
Какие сообщения выдает программа при проведении экспресс проверки.

Цитата (Formula):Разрешите спросить всех участников обсуждения темы некорректной работы программы
Какие сообщения выдает программа при проведении экспресс проверки.

Надо дождаться автора вопроса — У него все нормально?
Стопченко, а вам надо задать свой вопрос, возможно у вас другая проблема….

Рассчитывать страховые взносы по новой, пониженной ставке

Простите, что влезла со своим. Но у меня был не вопрос, а предложение — как исправить ситуацию.

Цитата (Стопченко):Но у меня был не вопрос, а предложение — как исправить ситуацию.

Но вы же ситуацию не исправили

Цитата (Стопченко):Но! при последующем перепроведении этого несчастного месяца все операции опять слетали…

Где же предложение? Тем более того она таким образом и не исправляется…

Kamushek, программист говорит, что сейчас невозможно это сделать.
У нас аутсорсинг, придется тогда всех обновлять.
Короче говоря, это трудный путь.
Предлагает заходить в базу и совершать операции по старому пути.
Что делать???…

Обменивайтесь подлинниками документов с сотрудниками через интернет

Цитата (Любце):Предлагает заходить в базу и совершать операции по старому пути.
Что делать???…

Когда вы начали вести учет? Вы вводили остатки в программу? Какой датой?

Kamushek, ООО с 2012г., остатки не переносили. 2015 год ровный, всё закрыто. Залезли в 2016, чтобы внести исправление в документ, и, как следствие потребовалось перепроведение документов при закрытии месяца. С этого момента 20 и 26 не закрываются.

При выполнении операции закрытия месяцев в программе 1С Управление торговлей версии 11.4 можно столкнуться со следующими ошибками:

  1. Отрицательные остатки по товарам организаций.
  2. Ошибки при расчете себестоимости
    • Отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости.
    • Остатки по суммам при нулевом количестве в регистре себестоимости.

Способы устранения ошибки «Отрицательные остатки по товарам организаций»:

Ошибка выглядит следующим образом:

Ошибка возникает в основном при отключенном контроле остатков по товарам организаций, либо при проведении документов задним числом.

Нажмите кнопку «Подробнее» для получения списка ошибок с отрицательными остатками:

Список выглядит следующим образом:

В данном примере ошибка только по одному товару, но таких записей может быть несколько по многим товарам (для каждого товара отдельная запись).

Тут также можно нажать кнопку «Подробнее» для получения более детальной информации по ошибке:

Окно информации выглядит следующим образом:

Ошибку можно исправить двумя способами:

  1. Массовое исправление ошибок отрицательных товаров организаций с помощью помощника:

Нажмите кнопку «Исправить» в окошке закрытия месяца:

В открывшемся окне помощника по исправлению отрицательных товаров организаций, дойдите до 4го шага и нажмите кнопку «Запустить исправление», как показано на скрине ниже:

Если ошибки связаны с тем, что при проведении реализаций были списаны товары, которые есть фактически в остатках, но с другим ГТД (которого в остатке не было), то данное исправление устранит все такие случаи.

Если же данное исправление не помогло, то нужно разбираться по каждой ошибке отдельно (об этом в следующем способе).

2. Исправление каждой ошибки по отдельности.

Так как смысл ошибки в том, что в программе имеется отрицательный остаток по регистру «Товары организаций», то нам нужно посмотреть каким документом сформирована эта ошибка. Для этого сформируйте отчет «Ведомость по товарам организаций» по товару, вызвавшему ошибку (товар указан в детальной информации об ошибки со скрина выше).

Расшифруйте ведомость до регистратора, и Вы сможете увидеть документ образовавший отрицательный остаток. Если есть остаток в целом по номенклатуре, но есть отрицательный остаток по ГТД или видам запасов, то ошибку можно исправить так:

  • Включить контроль остатков по товарам организаций,
  • Затем отменить проведение и провести заново проблемный документ.

Способы устранения ошибки «Отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости»:

Ошибка выглядит следующим образом:

Такие ошибки в основном возникают при проведении документов задним числом или ошибок самой программы 1С (когда документ делает движение по одному регистру, а по регистру себестоимости не делает). В большинстве случаев помогает простое перепроведение документа, вызвавшего ошибку.

При возникновении таких ошибок, самое главное правильно определить документ из-за которого возникла эта ошибка. Документ не обязательно будет того же месяца, который Вы закрываете, отрицательный остаток мог возникнуть ранее, но выявится только в этом месяце.

Для устранения такой ошибки сделайте следующее:

Сформируйте два универсальных отчета (Режим технического специалиста – Универсальный отчет) по товару, указанному в информации об ошибки (при нажатии кнопке «Подробнее»), один отчет по регистру «Товары организаций», второй по регистру «Себестоимость товаров»:

Необходимо формировать оба отчета, начиная с месяца, который закрываете до месяца, в котором возникла ошибка (возможно, это один и тот же месяц). Вам нужно выявить тот месяц, в котором общий начальный остаток одинаковый, а конечный остаток различается между двумя отчетами:

Как только найдете месяц, в котором ошибка, расшифруйте до регистратора оба отчета и увидите, что в отчете по регистру «Себестоимость товаров» не будет хватать какого-то документа (а в отчете «Товары организаций» этот документ будет).

Перепроведите найденный документ и повторите операцию закрытия месяца.

Способы устранения ошибки «Ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости»:

Ошибка выглядит следующим образом:

Ошибка схожа с той, что описана выше «Отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости», причины возникновения и способы ее исправления идентичные.

Смысл этой ошибки в том, что вероятнее всего, какой-то документ сделал расход по регистру себестоимости только по измерению «Количество», а расход по измерениям суммы (их несколько) не сделал.

Способ устранения такой ошибки – перепроведение документа, вызвавшего ошибку и повторное выполнение закрытия месяца.

Счет 90 «Продажи» отражает доходы и расходы по основному виду деятельности. В конце каждого месяца он обнуляется, не имеет сальдо. Сальдо по субсчетам накапливаются нарастающим итогом, в конце года списываются на результат от основной деятельности и корреспондируют со сч.99 «Прибыли и убытки».

Закрытие счета 90 в 1С является регламентной процедурой, входящей в состав «Закрытие месяца». Закрывать «Продажи» необходимо именно этой процедурой, чтобы не допустить ошибок в учете.

Алгоритм закрытия 90 счета в 1С 8.3 бухгалтерия идентичен закрытию счета 90 в 1С 8.2, поэтому дублировать информацию не имеет смысла.

Окно «Закрытие месяца» имеет логически выстроенный перечень операций. Перед началом, необходимо заполнить реквизиты организации и указать отчетный период. В поле окна будут отражены актуальные для организации регламентные операции, необходимые для выполнения в данный отчетный период.

Процедура выполняется поэтапно. Чтобы 90 счет закрылся в 1С корректно, необходимо, чтобы все позиции списка до него были успешно выполнены (имели зеленый цвет после выполнения процедуры). Не рекомендуется делать пропуски или иметь ошибки на предыдущих трех этапах.

Порядок выполнения процедуры:

  • в меню справа выбрать команду «Операции»;
  • затем в разделе «Закрытие периода» щелкнуть по строке «Закрытие месяца»;
  • в открывшемся окне необходимо заполнить реквизиты компании, и указать период (по умолчанию установлен последний отчетный месяц);
  • нажать клавишу «Выполнить закрытие месяца».

После выполнения этих действий появится информационное окно о ходе процесса.

При удачном завершении появится сообщение «Месяц закрыт».

Если возникли ошибки, программа выдает информационное окно с их перечнем, рекомендации для исправления ситуации. Информационная строка внизу экрана указывает статистику по качеству выполнения процедуры.

При успешном проведении процедуры, все позиции из перечня регламентных операций будут окрашены зеленым цветом. Строка «Состояние» будет иметь статус «Выполнено».

Просмотр проводок, сформированных на сч.90 «Продажи» открывается щелчком мыши по строке «Закрытие счетов 90,91», затем «Показать проводки».

Когда строка «Закрытие счетов 90,91» отмечена красным цветом, программа сигнализирует о выявленных ошибках. Статус операции ‒ «Не выполнено».

Возможные ошибки при закрытии сч.90 по окончании отчетного периода:

  • Выполнены дополнительные операции после закрытия месяца или присутствуют заново проведенные документы.
  • Не заполнена закладка «Учетная политика». В этом случае появится фраза «Не задана учетная политика».
  • Найдены ошибки на предыдущих этапах (все, которые указаны до строки «Закрытие счетов 90,91»).
  • Существуют расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом.
  • Заданы неверные настройки Учетной политики или некорректно заполнены справочники, влияющие на алгоритмы проводок.
  • Некорректное оформление (в том числе реквизитов счетов), выполненных вручную.
  • Не заполнена аналитика счетов.

После исправления всех ошибок рекомендуется отменить предыдущее кнопкой «Отменить закрытие месяца» и выполнить процедуру снова.

У нас на сайте вы можете приобрести программы 1С Бухгалтерия 8 Базовая версия и версия Проф.

Документом «Закрытие месяца» не закрываются счета 90 и 91?

Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам.

Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных

Если при операции «Закрытие месяца» не закрываются 90 и 91 счета, то вероятно – незаполненная аналитика в проводках по этим счетам.

Необходимо проверить по бухгалтерским отчетам (например, оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.1) –строки с пустым субконто. Зачастую это реализация, в которой для реализуемой номенклатуры не указан «вид» номенклатуры в справочнике номенклатура, или это ручная проводка.

Необходимо заполнить аналитику, а после это перепровести документ «Закрытие месяца».

Не закрывается счет 90 в 1с 8.3. Закрытие месяца в бух учете

Применение 90 счета в бухгалтерском учете. Субсчета 90 счета. Закрытие 90 счета, проводки в конце месяца и года. Примеры операций с использованием 90 счета.

Описание счета «Прибыль / убыток от продаж»

Субсчет «Прибыль / убыток от продаж» используется для определения финансового результата предприятия за отчетный месяц. По Кт 90.09 учитывается выручка от реализации товаров (услуг, работ), по Дт 90.09 — себестоимость.

Также по Дт 90.09 проводят суммы расходов по реализации продукции. Финансовым результатом деятельности организации является прибыль, если по счету 90.09 отражено кредитовое сальдо. В случае, если остаток по Дт превышает значение по Кт, то предприятие отражает убыток.

Зачем нужен счет 90

Счет 90 “Продажи” нужен для сбора информации по продаже товаров или услуг. Здесь фиксируют выручку и расходы от таких операций:

90 счет бухгалтерского учета

  • продажа готовой продукции или товаров для перепродажи;
  • оказание различных услуг: строительных, монтажных, транспортных и так далее;
  • выполнение работ;
  • сдача имущества в аренду;
  • участие в уставном капитале другой компании и так далее.

Счет 90 — это активно-пассивный счет. По его дебету идет учет доходов, а по кредиту — расходов. Разница между дебетом и кредитом — это прибыль или убыток компании.

Зачем необходимо его использовать?!

90 счет что отражается по дебету и кредиту

Вне зависимости от типа экономической деятельности, которую ведет то или иное предприятие, все суммы, характеризующие прибыль, записываются на этот счет под названием «Продажи». Он является крайне объемным и обладает обширной и разнообразной структурой.

В нем имеется большое количество доходных и затратных действий, учет которых ведется по отдельным аналитическим счетам бухгалтерского баланса.

Если бы у предприятия отсутствовала возможность такого рода сбора сведений, ему было бы трудно разобраться в источниках прибыли и направлениях издержек самостоятельно.

Благодаря проведению обобщения материалов и их группированию на этом счете каждый месяц наблюдается формирование промежуточного итога продаж. А итог, полученный по окончании года, отправляется в документацию под названием «финансовая отчетность».

Таким образом данная строка необходимая для того, чтобы отображать в ней все движения оборотного капитала, связанные с реализацией продуктовых единиц.

Описание счета

Счет 90 «Продажи» это специальный регистр, хранящий и обобщающий данные о расходах и доходах юридического лица, связанных с обычными видами деятельности. Также он применяется для того, чтобы определить финансовый результат по этой деятельности. Исходя из оборотов конкретного субсчета, он может относиться к пассивно-активным. Это может значить, что он может попасть как в Актив, так и в Пассив бухучета.

Счет 90 в бухгалтерском учете — как закрывается и что показываетРабота бухгалтерского учета основана на использовании различных счетов

При признании в бухучете сумма дохода от продажи товаров, предоставления услуг или выполнения работ отражается по кредиту бухсчета 90 и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Одновременно с этим себестоимость товарно-материальных ценностей, услуг или работ списывается с Кт 43 счета «Готовая продукция», 41 «Товары», 20 «Основное производство» и других в Дт 90 спецсчета «Продажи».

Для юридических лиц, которые заняты производством сельхоз продукции, по Кт 90 может отражаться выручка от реализации этой продукции, корреспондирующая со счетом 62, по Дт — плановая себестоимость продукции. Последняя определяется в течение отчетного года, поскольку фактическая еще может быть не выявлена.

Счет 90 в бухгалтерском учете — как закрывается и что показываетОдно из применений 90 бухсчета — определение результатов финансовой деятельности за отчетный период

Аналитический учет по спецсчету 90 производится отдельно по каждому критерию. Среди них: реализованные товарно-материальные ценности, проданная продукция, выполненные работы, оказанные услуги и многое другое. Более того, аналитика по этому спецсчету может вестись по регионам продаж и другим направлениям, которые необходимы для эффективного управления организацией. Для отчетов используют ОСВ и карточки спецсчета.

Важно! Плановая себестоимость реализованной продукции и суммы разниц плановой и фактической себестоимости списываются в Дт 90 «Продажи» во взаимосвязи с другими бухсчетами, на которых учитывалась продукция.

Для юридических лиц, занимающихся торговлей в розницу и ведущих товароучет по продажным ценам Кт 90 «Продажи», отражает продажную стоимость продукции, а Дт — учетную стоимость продукции, корреспондируя со счетом 41 «Товары» и одновременно сторнируя суммы скидок на проданные ТМЦ (связываясь со спецсчетом 42 «Торговая наценка»).

Счет 90 в бухгалтерском учете — как закрывается и что показываетОпределение финансового результата по спецсчету 90 через формирование оборотно-сальдовой ведомости

Может Вы проводку Дт90.9 Кт99 (Извиняюсь, промашечка вышла) (или наоборот, если убыток) сделали не на весь финансовый результат?

Если начальнику в голову пришла гениальная идея, значит, кто-то весь день будет заниматься фигней.:(

Проводки по счету «90.09»

По дебету

Дебет Кредит Содержание Документ
90.09 90.02.1 Списание в конце месяца оборота по счету 90.02.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности Регламентная операция
90.09 90.02.2 Списание в конце месяца оборота по счету 90.02.2 «Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности Регламентная операция
90.09 90.03 Списание в конце месяца оборота по счету 90.03 «Налог на добавленную стоимость» на убыток от обычных видов деятельности Регламентная операция
90.09 90.04 Списание в конце месяца оборота по счету 90.04 «Акцизы» на убыток от обычных видов деятельности Регламентная операция
90.09 90.05 Списание в конце месяца кредитового оборота по счету 90.05 «Экспортные пошлины» на убыток от обычных видов деятельности Регламентная операция
90.09 90.07.1 Списание в конце месяца оборота по счету 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности Регламентная операция
90.09 90.07.2 Списание в конце месяца оборота по счету 90.07.2 «Расходы на продажу по деятельности, облагаемой ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности Регламентная операция
90.09 90.08.1 Списание в конце месяца оборота по счету 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности Регламентная операция
90.09 90.08.2 Списание в конце месяца оборота по счету 90.08.2 «Управленческие расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности Регламентная операция
90.09 99.01.1 Признание прибыли от обычных видов деятельности за месяц. Сумма прибыли отнесена на финансовый результат по деятельности, не облагаемой ЕНВД Регламентная операция
90.09 99.01.2 Признание прибыли от обычных видов деятельности за месяц. Сумма прибыли отнесена на финансовый результат по деятельности, облагаемой ЕНВД Регламентная операция

По кредиту

Дебет Кредит Содержание Документ
90.01.1 90.09 Списание в конце месяца оборота по счету 90.01.1 «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД» на прибыль от обычных видов деятельности Регламентная операция
90.01.2 90.09 Списание в конце месяца оборота по счету 90.01.2 «Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД» на прибыль от обычных видов деятельности Регламентная операция
99.01.1 90.09 Признание убытка от обычных видов деятельности за месяц. Сумма убытка отнесена на финансовый результат по деятельности, не облагаемой ЕНВД Регламентная операция
99.01.2 90.09 Признание убытка от обычных видов деятельности за месяц. Сумма убытка отнесена на финансовый результат по деятельности, облагаемой ЕНВД Регламентная операция

Как ведут аналитический учет на счете 90

У счета 90 очень много вариантов для ведения аналитики. Распределение доходов и расходов зависит от особенностей бизнеса и желаний руководства. Вот несколько идей ведения аналитики на счете 90:

  • по группам продуктов;
  • по видам услуг и работ;
  • по регионам продаж;
  • по направлениям работы.

С какими счетами корреспондирует счет 90

Перечень счетов, с которыми может корреспондировать счет 90, огромен. Это связано с тем, что большая часть операций так или иначе направлена на получение прибыли. В таблице мы собрали все возможные варианты корреспонденции.

По дебету По кредиту
11 “Животные на выращивании и откорме”
20 “Основное производство”
21 “Полуфабрикаты собственного производства”
23 “Вспомогательные производства”
26 “Общехозяйственные расходы”
29 “Обслуживающие производства и хозяйства”
40 “Выпуск продукции”
41 “Товары”
42 “Торговая наценка”
43 “Готовая продукция”
44 “Расходы на продажу”
45 “Товары отгруженные”
58 “Финансовые вложения”
68 “Расчеты по налогам и сборам”
79 “Внутрихозяйственные операции”
99 “Прибыль и убытки”
46 “Выполненные этапы по незавершенным работам”
50 “Касса”
51 “Расчетный счет”
52 “Валютные счета”
57 “Переводы в пути”
62 “Расчеты с покупателями и заказчиками”
76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”
79 “Внутрихозяйственные расчеты”
98 “Доходы будущих периодов”
99 “Прибыль и убытки”

Проводки

Типовые для 90 счета проводки:

  • Дебет 62 Кредит 90.1. Признание выручки от реализации ТМЦ, накладные и счета фактуры;
  • Дебет 90.2 Кредит 20, 26, 41, 42, 43. Списание себестоимости продаж, Калькуляторы себестоимости;
  • Дебет 90.3 Кредит 68. Начисление НДС от реализации, Счет-фактура;
  • Дебет 90.4 Кредит 68 Начисление акцизов от продажи, Счет фактура;
  • Дебет 99 Кредит 90.0 Отражение убыточного финансового результата от продажи;
  • Дебет 90.9 Кредит 99 Отражение прибыльного финансового результата от продажи.

Счет 90 в бухгалтерском учете — как закрывается и что показываетТипичной для 90 бухсчета проводкой является отражение результата финансовой деятельности

Таким образом, была дана полная характеристика счета 90 в бухгалтерском учете. Он представляет собой регистр, в который помещаются обобщенные данные об операциях, связанных с расходами и доходами от обычной деятельности предприятия или организации, а также финансовый результат, определенный по ним. Под обычной деятельностью понимают реализацию товаров, оказание услуг и выполнение работ. Часто на 90 бухсчете отображаются выручка и себестоимость по различным видам деятельности.

Все мы знакомы с такой замечательной регламентной операцией как «Закрытие месяца» в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0).

Оглавление

  • Ситуация
  • Делаем резервную копию
  • Вдумчиво читаем ошибки
  • Обманываем программу
    • Очищаем регистр «Неактуальные регламентные операции»
    • Настраиваем регистр «Исключенные из перепроведения месяцы»
  • Какие ещё есть варианты?

Ситуация

И все мы были в ситуации, когда нужно закрыть период, а программа начинает требовать перепровести и закрыть предшествующий период.

Начинаешь закрывать предыдущий период, а она снова требует перепровести ранние периоды.

И так до бесконечности. Перепроводишь старые периоды — ползут цифры, а отчетность уже сдана. И год закрыт. Это настоящий кошмар для бухгалтера. Что делать?

Делаем резервную копию

Прежде всего, перед тем как закрывать период — я настоятельно рекомендую сделать резервную копию базы. Это позволит нам смело перепроводить документы, зная, что в случае чего всегда сможем вернуться к первоначальному состоянию. О том как сделать резервную копию написано здесь.

Вдумчиво читаем ошибки

Следующий момент. Если мы собираемся проделать все закрытия месяца, скажем, за 2013 год — сначала нужно отменить все закрытия месяца за год, а потом последовательно, начиная с января 2013 года выполнять закрытие месяца за закрытием месяца.

Дальше. Вдумчиво вчитывайтесь в ошибки, которые пишет программа. Делайте пропуск операции только в самом крайнем случае. Обычно достаточно правильно настроить параметры и корректно провести закрытие первого месяца в году и дальше всё идет как по нотам. Потратьте время, разберитесь с этими ошибками один раз и забудьте про них навсегда.

Но вот, предположим у нас уже закрыты все года до 2013 (или нам вообще перенесли все документы из старой редакции 2.0 в 1С 8.3) и нам нужно делать закрытие 2013 года, не изменяя прошлые года. Начинаем проводить закрытие января 2013 года, а программа ругается — мол повторите закрытие декабря 2012! Не поддавайтесь. Потому что если начнете перепроводить закрытие 2012 — поползут все цифры, а год уже закрыт.

Обманываем программу

В этом случае правильно заставить 1С:Бухгалтерию 8.3 думать, что 2012 год закрыт верно и перепроводить там ничего не нужно.

О том как это сделать ниже по шагам.

Очищаем регистр «Неактуальные регламентные операции»

  1. Откройте пункт меню «Функции для технического специалиста…». О том как это сделать написано здесь.
  2. Найдите в открывшемся окне пункт «Регистры сведений». Раскройте его на плюсик.
  3. В списке регистров найдите пункт «Неактуальные регламентные операции«. Откройте его.
  4. Удалите все элементы из этого окна. Выделяйте по очереди и нажимайте Delete или кнопку удаления на панели.

Настраиваем регистр «Исключенные из перепроведения месяцы»

Внимание! В  новых версиях Бухгалтерии Предприятия (с версии 3.0.63.20 точно) больше не используется регистр «Исключенные из перепроведения месяцы».

Теперь прямо в закрытии месяца можно кликнуть по ссылки «Перепроведение документов» и выбрать вариант «Перепроведение не требуется».

Если закрытие месяца всё ещё требует повторного проведения документов за прошлый год — снова откройте меню «Функции для технического специалиста…», найдите и откройте в нём регистр сведений «Исключенные из перепроведения месяцы«.

Ваша задача создать на каждый месяц 2012 года (напоминаю, что мы пытаемся делать закрытие 2013 года, а 1С ругается на то, что нужно перепроводить 2012) отдельную запись в этом регистре (при помощи кнопки Создать):

Исключим из перепроведения январь 2012 — запись будет такой:

Нажмём кнопку «Записать и закрыть».

Затем февраль 2012:

И так далее до декабря.

Теперь у вас должно получиться провести закрытие месяца за январь 2013.

Какие ещё есть варианты?

Здесь буду описывать истории от читателей, которыми они делятся при разборах ошибки закрытия месяца у себя.

Читательница из Брянска пишет:

В 1с 8.3 работаем с 2016 г., а сама фирма с 2013 года. Сейчас попробовала удалить приемы на работу сотрудников с 2013, приняла их с 01.12.15 года (остатки по з/п вводила). И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО)))) УРА!

Иван Ватумский делится своим случаем:

Пользователи перепровели документы в 2015, после чего потребовалось вновь перезакрыть 2015 год.

Тут выяснилось, что в операции «Закрытие месяца» за нужный период не отображается ни одной операции.

Оказалось, что причина этого в регистре сведений «Даты ввода начальных остатков», которые были установлены как раз на 31.12.2015 и тем самым давали указание программе не совершать регламентные операции закрытия месяца.

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

  • Александрова Анна
    Специалист отдела сопровождения 1С

Часто возникает ситуация, когда пользователи перепроводят документы в старом периоде осознанно или случайно (забыли установить дату запрета изменения данных, случайно нажали на кнопку «Записать и закрыть»).

Из-за этого в базе отменяется выполнение некоторых регламентных операций в закрытии месяца, и программа предлагает пользователю заново выполнить эти операции с начала ведения учета (Рис. 1).

Слетело закрытие 1С

Рис. 1

Конечно, бухгалтеру заново закрывать все месяцы в базе при сданной отчетности нельзя, именно поэтому разработчики программ 1С Комплексная автоматизация 2.4 и ERP 2.4 придумали удобный инструмент, с помощью которого можно отменить необходимость повторного закрытия месяцев.

Во-первых, заново отражаем перепроведенный документ в регламентированном учете, проверяем наличие проводок в документе.

Во-вторых, через «Все функции» открываем из списка регистр сведений Задания к закрытию месяца (Рис. 2).

Уточню, что меню «Все функции» может быть доступно не для всех пользователей. Но если права позволяют, его можно вывести так:

ВСЕ функции.png

ВСЕ функции 2.png

ВСЕ функции 3.png

Задания к закрытию 1С

Рис. 2

В записях этого регистра сведений находим нужную нам дату (ориентируемся на дату «слетевшей» регламентной операции и её наименование). В нашем случае это Формирование финансового результата за декабрь 2017 года. Нажимаем правой кнопкой мыши на нужную запись и удаляем её по кнопке «Удалить» (Рис. 3).

Удаление заданий к закрытию 1С

Рис. 3

А теперь смотрим регламентные операции по закрытию месяца (Рис. 4). Ничего заново выполнять не нужно!

Регламентные операции по закрытию в 1С

Рис. 4

Для предотвращения таких ситуаций в будущем рекомендую своевременно устанавливать Дату запрета изменения данных для пользователей программ Комплексная автоматизация 2.4 и ERP 2.4.

Надеюсь, данная статья помогла Вам! Если у вас еще есть вопросы по работе в программе, или вы не знаете, как она настроена — предлагаю Вам провести аудит программы 1С и наладить учет без ошибок.

_______________________________________

Автор статьи: Специалист отдела сопровождения Александрова Анна. Дата обновления статьи 07.12.2018

Подпишитесь на нашу рассылку
и получите еще больше статей от экспертов по 1С!

По мере публикации статей, но не чаще
одного раза в неделю.

Хренова Тамара
Специалист по внедрению 1С франчайзинговой сети «ИнфоСофт».

03.06.2022

Время прочтения — 4 мин.

Получить бесплатную консультацию

Часто бывает так, что регламентная операция «Закрытие месяца» становится одним из наиболее трудоёмких процессов в организации. Сегодня рассмотрим одни из самых частых ошибок пользователей при выполнении операции «Закрытие месяца» на примере конфигурации 1С: Управление торговлей ред. 11.5. В конце статьи подведём итог, какие правила нужно соблюдать чтобы свести ошибки к минимуму.

Ошибка №1:

Отрицательные остатки товаров при наличии дублей номенклатуры, ключей аналитики. Отсутствие ключей аналитики также является причиной ошибок в остатках.

Наличие в базе дублей приводит к расхождениям по остаткам, например: приобрели товар на первый дубль, сделали расход по второму дублю. По первому дублю будет плюс, по второму — минус.

Исправить наличие дублей можно типовой обработкой «Поиск и удаление дублей».

1.png

Ошибка №2:

При оформлении передач товаров между организациями документ зависает в обработке закрытия месяца:

2.png

Сколько бы раз не создавался документ, каждый раз программа просит создать новый. В чём проблема? В первую очередь необходимо проверить аналитику номенклатуры. По разным причинам программа не всегда может подставить верную аналитику/ключ номенклатуры. Для выяснения причины некорректной подстановки реквизитов может потребоваться достаточно много времени. Как вариант можно рассмотреть одно из решений. В приведённом примере воспроизведена ошибка по номерам ГТД на тестовой базе.

В результатах проверки состояния учёта уточним, по каким именно позициям номенклатуры не хватает документов.

3.png 4.png

5.png

Обратим внимание, необходимо передать товар с заполненным номером ГТД. В оформленном документе «Передача товаров между организациями» в табличной части «Виды запасов» проверим — видим, что номер ГТД не указан. Указываем номер ГТД вручную.

6.png

7.png

8.png

9.png 10.png

После проведения документа, передача товаров из списка обработки закрытия месяца исчезнет.

11.png

Ошибка №3:

При оформлении оприходования документ зависает в обработке закрытия месяца. Решение аналогично ошибке №2. В документ поставляется не та аналитика, не тот номер ГТД.

Подпишитесь на дайджест!

Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей.

Ошибка №4:

Обнаружены не распределенные на себестоимость остатки расходов по организации. Рекомендация: проверить организацию в документах (должна совпадать) или исправить статью затрат. Пример:

12.png

13.png

Обратим внимание, что организация разная. Исправляем организацию, и ошибка исчезнет.

14.png

Ошибка №5:

Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации. Рекомендация: сформировать универсальный отчёт по регистру «Себестоимость товаров» и «Товары организаций». Найти расхождения по количеству. Восстановить цепочку, при необходимости оформить «Оприходования».

15.png

16.png

17.png

Если сделать расшифровку количества, можно увидеть расхождения в составе документов. Найденный документ в расхождениях необходимости распровести и повторить попытку закрытия месяца.

Основные рекомендации для сведения ошибок в закрытии месяца к минимуму:

1) Включенный контроль остатков товаров как в организациях, так и на складах.

2) Минимизировать работу с документами в закрытом периоде.

Примечание: при проведении документов ранним числом, остатки вычисляются программой на текущую дату, для исключения ошибок в разнице по остаткам рекомендуется соблюдать хронологию.

3) Корректное заполнение реквизитов. Во избежание ручного труда и некорректного заполнения реквизитов автоматизировать заполнение реквизитов, настроить синхронизацию баз (при необходимости).

4) Соблюдение структуры подчинённости документов. Для каждой организации структура подчинённости документов может быть своя.

Примеры:

  • Заказ клиента – Расходный ордер на товары (если отгрузка с ордерного склада) – Реализация товаров и услуг –Поступление денег (Приходный кассовый ордер или поступление на расчётный счёт)

  • Заказ поставщику – Приобретение товаров и услуг – Приходный ордер на товары (если приход на ордерный склад) – Расход денег (Расходный кассовый ордер или расход с расчётного счёта)

  • Таможенная декларация должна быть оформлена позднее документа поступления товаров, т.к. сперва мы покупаем товар, а потом оформляем его на таможне. Порядок будет следующий: Заказ поставщику – Приобретение товаров и услуг – Таможенная декларация – Приходный ордер на товары.

5) Отсутствие дублей справочников.

Если вашей ошибки нет в статье, вам требуется помощь — можете обратиться к техническому специалисту для решения проблемы.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Читайте также:

  • Заплатить пошлину лексическая ошибка
  • Закрытая школа ляпы ошибки
  • Заломы на коньках как исправить
  • Замял порог у машины как исправить солярис
  • Запишите предложения исправив грамматические ошибки работая со словарем необходимо знание алфавита

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии