Для начала нужно определиться с новым налоговым режимом. Выбрать тот, что подойдет вашему бизнесу, поможет специальный калькулятор.
Второй этап — подача заявления или уведомления. У разных режимов свои особенности, например, перейти на УСН можно только с нового года, то есть заявление нужно подать до 31 декабря. Передать заявление в налоговую можно через личный кабинет на сайте nalog.gov.ru или по электронной почте. Нет надобности идти в отделение.
Рекомендуем убедиться, что ФНС изменила систему налогообложения. Обновление отразится в личном кабинете ИП или юрлица, но это может произойти с задержкой. Есть еще вариант — в свободной форме обратиться в налоговую с запросом: позвонить инспектору или написать письмо.
Для создания чеков с новой СНО необходимо изменить настройки на кассе. Она сформирует отчет о перерегистрации и автоматически отправит его в налоговую. И все. Дополнительно отправлять заявление о перерегистрации не нужно. Это делается только при смене данных, которые есть в карточке кассы, а система налогообложения в ней не указывается. Но есть нюанс: если кроме смены СНО, меняются еще и особенности применения кассы, например вы начали торговать маркированными или подакцизными товарами, потребуется все-таки отправить заявление в ИФНС. А оба изменения можно «завернуть» в одну перерегистрацию.
Важно обновить настройки до первой продажи по новой системе налогообложения.
Как именно сменить СНО на кассе, зависит от ее модели. Поручить обновление можно техническим специалистам или попробовать сделать это самостоятельно. В помощь бизнесу налоговая служба разработала сервис, в котором можно найти пошаговую инструкцию. А еще некоторые производители оборудования выпустили утилиты, которые автоматически переключают систему налогообложения.
Если вы формируете чеки в кассовой программе Контур.Маркета, сменить налоговый режим можно через приложение «Касса» по инструкции. Если вы работаете в другом кассовом ПО, измените настройки через сервисную утилиту «MSPOS Expert». Вот как это сделать:
1. Откройте приложение «MSPOS Expert». Введите последние 4 символа SN — серийного номера терминала и нажмите «Вход».
2. Перейдите в раздел «Отчеты» на вкладку «Регистрация» и выберите новую систему налогообложения.
3. Среди причин перерегистрации отметьте «Изменение СНО» и нажмите «Перерегистрация». Готово, касса распечатает отчет о перерегистрации.
Если торговать будете и на упрощенке и на патенте, укажите обе системы. А при продажах следите, чтобы СНО в чеке соответствовала той, по которой продан товар или услуга.
1 января в 00.00 закройте смену, по закону она не может длиться дольше 24 часов. Смените систему налогообложения. Откройте новую смену, продажи в ней будут уже по новому налоговому режиму.
В чеке должна быть указана та система налогообложения, которую применяет владелец кассы при продаже товара. Если режим неверный, ФНС за ошибку в чеке может выписать предупреждение или штраф 1500-3000 ₽. Но санкций можно избежать, если исправить нарушение до того, как о нем узнают контролеры. Как исправлять ошибки в чеках, рассказали в статье «Чек коррекции: исправляем ошибки правильно».

Смена налогообложения на онлайн-кассе
Максим Демеш
7 июля 2022
779
Смена налогообложения на кассе нужна при переходе с одного налогового режима на другой. Например, вы работали на ОСН, а переходите на УСН. Начать платить налоги по новым тарифам ― мало. Нужно внести соответствующие настройки в онлайн-кассу. Иначе в чеках будет указан неверный налоговый режим, что является прямым нарушением, за который полагается штраф.
Рассказываем, как провести процедуру самостоятельно и не привлекать к себе внимание контролирующих органов.
Оглавление
- Кому обязательно менять систему налогообложения
- Как сменить систему налогообложения на кассе Эвотор
- Если используются две системы налогообложения
- Как изменить систему налогообложения на кассе АТОЛ
- Как выполнить возврат по кассе при смене системы налогообложения
- Как исправить режим налогообложения в чеке
- Частые вопросы и ответы
Кому обязательно менять систему налогообложения
ИП или юридическое лицо переходит на новый налоговый режим по собственному желанию или требованию законодательства. Распространенный случай: доход вырос и уже не удовлетворяет лимитам, установленным для УСН. Приходится искать другую подходящую систему налогообложения.
Или еще вариант: налогоплательщик закрывает ИП и регистрирует юридическое лицо. Если до этого он пользовался ПСН, теперь придется выбирать «упрощенку» или ОСН. Юридические лица работать на патенте не могут.
Любая из вышеперечисленных ситуаций требует смены налогообложения, в том числе в настройках онлайн-кассы. Эта процедура непосредственно связана с перерегистрацией ККТ в налоговых органах. Рассмотрим на примерах онлайн-касс известных производителей: АТОЛ и Эвотор.
Как сменить систему налогообложения на кассе Эвотор
Для смены налогообложения на кассе Эвотор нужно предварительно закрыть кассовую смену. С открытой изменить настройки не получится. Далее следует выполнить последовательность действий:
-
- 1. Перейти в главное меню и выбрать раздел с настройками.
- 2. В открывшемся окне нажать на кнопку «ОФД».
- 3. Кликнуть «Изменить реквизиты компании». Соответствующий раздел находится в нижней части экрана.
-
- 4. При смене налогообложения нужно перерегистрировать кассу. На экране появится соответствующее уведомление. В личном кабинете ФНС нужно выбрать свою модель оборудования, нажать «Перерегистрировать», затем ― заполнить заявление (указать данные в форме на экране). Нажать на кнопку «Изменить реквизиты».
-
- 5. Внимательно проверить реквизиты, отобразившиеся на экране. ИНН, наименование организации, адрес торговой точки, место расчетов ― все должно быть указано правильно. Если верно, нужно нажать на кнопку «Далее».
- 6. Указать нужную систему налогообложения и нажать «Далее».
Еще один способ сменить налоговый режим на кассе Эвотор:
- 7. Перейти в «Настройки».
- 8. Открыть «Обслуживание кассы» и перейти в «Дополнительные операции».
Выполнить необходимые изменения.
Если используются две системы налогообложения
Некоторые виды деятельности позволяют использовать сразу две системы налогообложения. Например, предприниматель занимается ремонтом и продажей обуви. Он может использовать УСН и ПСН. На первом режиме продавать, на втором ― предоставлять услуги.
В онлайн-кассе нужно настроить два налогового режима. В случае со смарт-терминалом Эвотор это можно сделать при условии покупки платных приложений. Например, «Разделение чека по секциям, отделам и системам налогообложения (СНО)».
Приложение позволяет в личном кабинете Эвотор распределить товары и услуги по различным отделам, указав для каждого свою систему налогообложения. По результатам продаж можно снять отчет по секциям.
Если клиент будет покупать товары или услуги, соответствующие разным систем налогообложения, смарт-терминал напечатает отдельный чек по каждому режиму.
Как сменить систему налогообложения на кассе АТОЛ
Смена системы налогообложения в кассе АТОЛ SIGMA начинается с перерегистрации аппарата в ФНС. Для этого нужно:
-
- 1. Открыть сервисную утилиту.
-
- 2. Бывает, что приложение отсутствует. В таком случае нужно обновить SIGMA OS. Если и это не помогло, следует перейти в настройки Андройд и выбрать сервисную утилиту там.
- 3. Перейти в раздел «Перерегистрация ККТ».
-
- 4. В подразделе «Системы налогообложения» нажать на первый пункт.
-
- 5. Указать нужный налоговый режим. Обратите внимание, ЕНВД в 2022 году уже не используется. Этой системы налогообложения уже не будет в общем списке.
-
- 6. Нажать «Перерегистрация ККТ» (этот пункт находится в нижней части экрана).
- 7. Касса сформирует отчет о перерегистрации.
При работе с несколькими налоговыми режимами нужно указать для каждой категории товаров.
Как выполнить возврат по кассе при смене системы налогообложения
Иногда возникают ситуации, когда нужно сделать возврат по кассе при смене системы налогообложения. Например, товар был продан на УСН, а покупатель вернул его спустя неделю, когда предприниматель начал работать на ОСН или ПСН. Назревает вопрос: какую систему налогообложения указывать в чеке?
Все зависит от действующего налогового режима. Если предприниматель перешел на «упрощенку» или патент, возврат товара осуществляется по новой системе налогообложения, независимо от того, что его продавали на другой. Итак, в чеке будет указана УСН или ПСН (смотря что используется).
Если произошел переход со спецрежима на общую систему налогообложения, до окончания действия фискального накопителя при возврате в чеке можно указывать прежний налоговый режим.
Как исправить режим налогообложения в чеке
Допустим, ИП перешел на новую систему налогообложения, а в кассу соответствующие настройки внести забыл. Продал товар и пробил чек с неправильным реквизитом. Что делать? Прежде всего, произвести перерегистрацию кассы при смене налогообложения, а потом исправлять допущенную ошибку.
Схема действий зависит от формата фискальных документов. Если применяется ФФД 1.05:
- 1. Для корректировки «Прихода» сформировать такой же чек, но с противоположным признаком расчета («Возврат прихода»).
- 2. Создать новый чек с признаком расчета «Приход», указав действующую систему налогообложения.
Если используется ФФД 1.1 или ФФД 1.2:
- 1. Сформировать чек коррекции.
- 2. Выбрать признак расчета «Приход» или «Расход» (в зависимости от типа ошибочной операции).
- 3. Указать способ оплаты: наличными или картой. Ввести сумму коррекции, систему налогообложения и ставку НДС.
- 4. Основание для коррекции: «Самостоятельная операция» (ошибку обнаружил предприниматель) или «По предписанию» (ФНС выявила нарушение первой). В последнем случае нужно указать номер предписания налогового органа и дату совершения нарушения.
- 5. Указать причину коррекции, номер и дату формирования документа. Подтвердить.
Касса распечатает чек.
Часто задаваемые вопросы
Перерегистрация кассы в налоговых органах осуществляется при смене адреса установки ККТ, изменении реквизитов налогоплательщика, ставки НДС, формата фискальных документов. Также онлайн-кассу нужно перерегистрировать с новым накопителем ― при замене ФН.
ИП может менять налоговый режим 1 раз в год, если переходит с одного на другой при общей системе, УСН и ЕСХН. Патент покупают на срок от 1 до 12 месяцев. Также раз в год можно поменять объект налогообложения при УСН: перейти с «Доходы» на «Доходы минус расходы» или наоборот.
|
|
Эксперт Директор по развитию компании «Мультикас». Более 7 лет опыта в области внедрения онлайн-касс, учетных систем ЕГАИС и Маркировки товаров для розничных организаций и заведений питания. Максим Демеш md@kassaofd.ru |
Нужна помощь в перерегистрации кассы?
Не теряйте время, мы окажем бесплатную консультацию и проведем перерегистрацию кассы при замене ФН.
Ознакомьтесь с нашим каталогом продукции
В нашем интернет-магазине и офисах продаж можно найти широкий ассортимент кассового и торгового оборудования
Понравилась статья? Поделись ею в соцсетях.
Также читают:
Как снять кассу с учета в налоговой
Чтобы снять кассу с регистрации, достаточно правильно оформить соответствующую заявку и направить ее в ФНС. Документ можно предъявить при личном посещении налоговой службы либо отправить в электронной форме через сайт…
661
Узнать больше
Применение кассы при совмещении разных режимов налогообложения
В связи с вступлением в силу изменений в 54 Федеральном законе, стал актуален вопрос использования контрольно-кассовой техники при совмещении двух систем налогообложения. При совмещении организациями общего режима налогообложения (или УСН)…
545
Узнать больше
Налоговый учет онлайн-кассы в ФНС
Налоговый учет онлайн-кассы в ФНС — обязательная процедура, несоблюдение которой влечет за собой административные штрафы. Законодательство регулирующее применение контрольно-кассовой техники регулярно изменяется и дополняется. Предпринимателям нужно отслеживать изменения и нововведения,…
675
Узнать больше
Как налоговая будет проверять онлайн-кассы. Штрафы в 2021 году
Проверки налоговой по кассам в 2021 году возобновились — мораторий, введенный из-за внезапно начавшейся пандемии вируса Covid-19, закончился и отныне контролирующие мероприятия будут проходить в штатном режиме. Основная цель данных…
1085
Узнать больше
БИФИТ Онлайн: Покупка и регистрация облачной ККТ
Покупка и регистрация ККТ в ЛК БИФИТ Онлайн
Перед добавлением кассы, пройдите в меню «Счета и оплата» и убедитесь, что средства, оплаченные за ФН и услугу «Аренда кассы» зачислены на Баланс.
- Перейдите в пункт меню ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, нажмите кнопку СОЗДАТЬ.
- Укажите наименование вашего торгового объекта, это может быть наименование магазина, ваше юр лицо или интернет магазин.
- Укажите URL вашего интернет магазина в формате http://… или https://…
Если нет интернет магазина (сайта), или чеки планируется загружается реестрами, или регистрация продаж планируется через приложения БИФИТ: WEB-касса, Касса Розница (с лиц. Мобильный Кассир), Касса Курьер, Касса Транспорт — укажите значение URL: https://fp.bifit.com (Адрес сервера облачной ККТ, где происходит процедура регистрации покупки на ККТ).
- Нажмите кнопку СОЗДАТЬ.
- Перейдите в пункт меню КАССЫ, нажмите кнопку ДОБАВИТЬ.
- Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ.
Выберите «Наименование вашего ОФД» из выпадающего списка
Вы можете заключить договор с ОФД самостоятельно, или обратиться к менеджеру БИФИТ Касса и мы предоставим Вам услугу ОФД нашего партнера бесплатно.
Выберите торговый объект из выпадающего списка.
Если Вы являетесь агентом, укажите это в поле «Признак агента».
Укажите Вашу систему налогообложения (СНО), СНО может быть несколько.
Выберите оплаченные типы фискальных накопителей «ТИП ФН» — на 15 или 36 месяцев.
Укажите количество добавляемых касс, если касса одна оставьте поле без изменений.
Введите ФИО ответственного за регистрацию.
Введите 12-значный ИНН ответственного за регистрацию.
В поле «Дополнительные настройки»: выберите «ККТ используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети интернет» или укажите настройку, соответствующую вашей сфере деятельности.
Выберите Ваш часовой пояс. Облачная касса, физически, может находиться в другом часовом поясе, данная настройка поможет избежать ошибок с временем регистрации продажи.
После добавления кассы автоматически будет зарезервирована касса в нашем дата центре. Вы сразу получите заводской номер кассы и номер ФН. С этими данными вам необходимо перейти на сайт ФНС, заполнить форму и получить регистрационный номер ККТ.
Важно!
С момента добавления/резервирования кассы начинается отсчет времени оказания услуги «Аренда Кассы», и будет списана абонентская плата за неполный месяц, с текущего числа до конца текущего месяца. Начиная со следующего месяца, абонентская плата будет списываться первого числа за полный месяц.
Подача заявления о регистрации ККТ в личном кабинете налогоплательщика на сайту nalog.ru
Перейдите на сайт ФНС в личный кабинет налогоплательщика на сайт nalog.ru и подайте электронное заявление на регистрацию ККТ. Для подачи заявления вам понадобится КЭП.
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КЭП) — это электронный документ, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи конкретному владельцу. Как правило КЭП выдается на USB носителе.
Важно!
Обратите внимание, что на сайте ФНС в поле «Адрес место установки ККТ» необходимо указывать адрес фактического нахождения кассы. При регистрации облачной кассы от БИФИТ укажите: 105203 г. Москва, Первомайская Нижн. ул., 46., помещ. XIII, ком. 52.
В разделе «Сведения о ККТ» поставьте чек-бокс напротив «ККТ используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети интернет».
Укажите URL вашего интернет магазина в формате http://… или https://…
Если нет интернет магазина (сайта), или чеки планируется загружается реестрами, или регистрация продаж планируется через приложения БИФИТ: WEB-касса, Касса Розница (с лиц. Мобильный Кассир), Касса Курьер, Касса Транспорт — укажите значение URL: https://fp.bifit.com (Адрес сервера облачной ККТ, где происходит процедура регистрации покупки на ККТ).
После регистрации ККТ на сайте ФНС вы получите электронный документ содержащий регистрационный номер кассы (или РНМ) в формате 4 блока по 4 цифры: хххх хххх хххх хххх.
Фискализация/Регистрация ККТ
В Личном кабинете БИФИТ Онлайн, перейдите в пункт меню КАССЫ.
Выберите приобретенную ККТ.
В поле «Регистрационный номер» введите РНМ полученный на сайте ФНС в формате 16 цифр: хххххххххххххххх
Нажмите кнопку АКТИВИРОВАТЬ.
После нажатия кнопки АКТИВИРОВАТЬ произойдет процедура фискализации ККТ. С этого момента ККТ готова регистрировать поступающие платежи.
Важно!
Не забудьте, что после проведения процедуры Фискализации, необходимо перейти в Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и завершить процедуру регистрации ККТ. Для этого Вам понадобятся данные из Отчета о регистрации ККТ, который Вы сможете найти в разделе КАССЫ в Личном кабинете БИФИТ Онлайн.
Завершение регистрации ККТ
- Перейдите в личный кабинет на сайт ФНС.
- Для завершения регистрации кликните по кнопке ЗАВЕРШЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ и введите данные из Отчета о регистрации ККТ:
Дата регистрации;
Время регистрации;
Номер фискального документа;
Фискальный признак документа;
Внимание!
Если не завершить регистрацию на сайте ФНС в течение месяца – касса будет заблокирована Федеральной Налоговой Службой. Для разблокировки потребуется перерегистрация ККТ и замена ФН.
Регистрация ККТ в ОФД
Зайдите в Личный кабинет ОФД с которым у вас заключен договор;
Добавьте ККТ;
Если у Вас нет договора с ОФД обратиться к менеджеру Бифит Касса и Вам предоставят бесплатно услугу ОФД нашего партнера.
В ближайшие два года предпринимателей ждут изменения: единый налог на вмененный доход будет отменен, в следующем году только для нескольких видов маркированной продукции и в некоторых регионах, в 2021 году «вмененка» уйдет в прошлое для всех видов бизнеса.
Разберемся, кто будет по-новому платить налоги в следующем году и как изменить настройки на кассе самостоятельно, не увеличивая затраты на кассовую технику.
Для кого обязательна смена системы налогообложения
Предприниматель или компания меняют режим налогообложения по собственному желанию или на основании требований закона.
В соответствии с законом с первого января 2021 года ЕНВД не будет применяться во всех регионах РФ, поскольку с этой даты соответствующая глава Налогового кодекса утрачивает силу.
Однако уже в наступающем году не смогут использовать «вмененку» и патент предприниматели и компании, торгующие маркированной продукцией.
Такое требование пока применяется не ко всем видам товаров с марками, а только к тем, которые перечислены Федеральном законе от 29.09.2019 N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
К ним относятся:
- лекарства;
- обувь;
- меховые изделия из натурального меха (одежда и другие товары из норки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, енота, овчины и иных видов меха).
Внимание!
Использовать ЕНВД или ПСН нельзя пока только для трех видов продукции, перечисленных в законе.Если предприниматель продает немаркированные и маркированные товары из этого списка, то он может использовать ЕНВД или ПСН для немаркированного ассортимента, и ОСНО или УСН для перечисленной продукции, то есть совмещать режимы.
Пример
Магазин продает демисезонное пальто, куртки и шубы из натурального меха.
Пальто и куртки маркируются с 1 декабря 2019 года, но продавать их можно используя спецрежимы: ЕНВД или патент.
Меховые изделия маркируются давно, а с 1 января 2020 года при их продаже можно будет использовать только ОСН или УСН.
Основание: Письмо Минфина РФ № 03-11-11/85747 от 07.11.2019
Оборот немаркированной обуви разрешен до 1 марта 2020 года, начало обязательной маркировки лекарств перенесено на 1 июля 2020 года (ранее планировалось ее ввести с 1 января 2020 года), до этих дат продавец вправе использовать ЕНВД, после — только УСН и ОСНО.
Тем не менее, заявление на применение УСН необходимо подать до 31 декабря 2019 года.
Еще одной причиной для смены СНО может быть решение местных властей об отмене ЕНВД на территории региона. Например, в Пермском крае, местные власти отменили налог на вмененный доход для всех уже с 2020 года.
Какие варианты СНО доступны
Разберемся, какие варианты налогообложения доступны предпринимателям и организациям после отмены ЕНВД.
Как сменить систему налогообложения организации
Если ранее организация работала на ЕНВД, то, пожалуй, наиболее подходящий вариант — упрощенная система. Законом предусмотрены два вида УСН:
- доходы,
- доходы минус расходы.
В первом случае налог составит 6% от всех полученных доходов, налог уменьшают на выплаченные страховые сборы.
Во втором случае налог выплачивается в размере 15% от доходов, уменьшенных на сумму расходов. Из суммы налога вычитают уплаченные страховые сборы.
Ежеквартально организация платит аванс по УСН, в конце года сдает декларацию, даже если доход нулевой. Компания обязана вести книгу учета доходов и расходов, на основании которой и рассчитывается доход.
Как сменить систему налогообложения ИП
Для предпринимателей также доступен вариант перехода на один из видов упрощенной системы налогообложения.
Минфин планирует отменить обязательную сдачу декларации для ИП, которые находятся на УСН «Доходы». В этом случае налог будет исчисляться налоговыми инспекторами на основании сведений, поступивших от онлайн-касс. Вести книгу учета доходов-расходов не нужно.
Декларация не предоставляется только в том случае, если касса применялась с начала года, то есть втечение всего налогового периода. Режим получил название «УСН-онлайн».
У индивидуальных предпринимателей есть еще один вариант налогообложения — патентная система, организации приобрести патент не могут.
Режим подойдет только в том случае, если ИП уходит с «вмененки» из-за отмены ЕНВД на территории региона. В 2020 году этот вариант будет актуален для жителей Пермского края.
При торговле маркированной продукцией ограничения для патента и ЕНВД одинаковые: оба режима нельзя применять.
ПСН можно выбрать, если бизнес индивидуального предпринимателя подпадает под разрешенные для патента виды деятельности.
В каждом регионе есть свой список, утвержденный местным парламентом.
Патент приобретается на любой срок: от одного месяца до года, что очень удобно, если бизнес сезонный.
Рассчитать размер платежа можно прямо на сайте налоговой инспекции, там же размещена информация о порядке уплаты налога: 1/3 часть выплачивается в течение 90 дней, а остальную сумму налога необходимо «закрыть» до конца срока действия патента.
Отчетность, если ИП работает один, не нужна и от реального дохода сумма налога не зависит. Однако если общий доход с начала года превысит 60 млн. рублей, то ПСН применять нельзя.
Предприниматель вправе совмещать УСН и патент. Опытные бухгалтера рекомендуют совмещать режимы в обязательном порядке.
Пример
Предприниматель приобрел патент на грузоперевозки.
Затем решил обновить парк и продать часть машин, которые ему принадлежали и использовались в предпринимательской деятельности. Однако продажа техники не подпадает под деятельность, для которой выдан патент. Значит, при продаже автомобилей без УСН, предприниматель заплатит все налоги, предусмотренные общей системой налогообложения, включая НДС.
Что нужно учесть
Чтобы поменять режим налогообложения подайте заявление до конца 2019 года.
Сроки подачи заявления о смене режима налогообложения:
|
Налоговый режим |
Срок подачи заявления |
|
Для перехода на ПСН с 01.01.2020г |
Не позднее 17 декабря 2019г |
|
Для перехода на УСН с 01.01.2020г |
Не позднее 31 декабря 2019 года |
Внимание!
Не забудьте подать заявление о прекращении деятельности на ЕНВД, перечислив конкретные объекты. Отправить документы в ФНС необходимо не позднее 15 января 2020 года.
Если у вас был патент, то заявление подавать не нужно.
Если опоздать с заявлением для перехода на другую СНО, то предприниматель или организация будут обязаны применять ОСНО. Общая система налогообложения отличается высокой налоговой нагрузкой, сложным учетом и объемной отчетностью и, как правило, не выгодна малому бизнесу.
Как подготовить кассу к смене налогового режима
Система налогообложения – обязательный реквизит чека, поэтому неверное ее отражение в фискальном документе — это административное нарушение, за которое положен штраф до 3 тысяч рублей для должностных лиц и ИП, до 10 тысяч рублей для организаций.
Сейчас некоторые компании предлагают провести перерегистрацию кассы в связи со сменой СНО, естественно за плату.
Владельцам кассы Инитпро обращаться в сервисные центры нет необходимости, они могут изменить систему налогообложения в онлайн-кассе самостоятельно.
Подавать заявление на перерегистрацию кассы в налоговую инспекцию не нужно. Перерегистрировать ККТ необходимо только в том случае, когда меняются сведения, указанные при регистрации кассы, СНО к такой информации не относится, но в кассовой программе изменения сделать необходимо.
Рассмотрим два варианта.
Первый вариант: смена налогового режима с ЕНВД на УСН на онлайн-кассе
Для перерегистрации кассы выполните три шага:
1. В кассовой программе Инитпро|Маркет или утилите регистрации, если вы используете 1С, перейдите в раздел Настроки -> Регистрация. Нажмите кнопку «Изменить реквизиты ККТ».
2. Выберите пункт «Смена настроек ККТ» и нажмите кнопку «Далее».
Выберите новую систему налогообложения, предварительно убрав галочку с ранее используемой СНО. Проверьте настройки, после чего нажмите кнопку «Перерегистрировать ККТ».
После выполнения перечисленных действий на кассе распечатается отчет об изменении параметров регистрации. Информация об изменениях уйдет в ФНС, а в чеке будет отражаться выбранная система налогообложения.
Второй вариант: совмещение режимов
В статье мы описывали ситуации, когда организация или ИП могут совмещать два режима. Касса Инитпро дает возможность работать с двумя системами налогообложения.
Для этого разделите номенклатуру на категории и в карточке товара укажите налоговый режим. Товары с разными СНО придется печатать в разных чеках, так как в фискальном документе может быть указан только один вид налогообложения.
При перерегистрации кассы два первых шага выполните аналогично приведенным выше. А на заключительном этапе выбора СНО укажите обе системы, на которых вы планируете работать.
В завершении нажмите кнопку «Перерегистрировать ККТ».
Как видите, процедура изменения системы налогообложения на кассе предельно простая.
Если у вас остались вопросы, обращайтесь в техническую поддержку нашей компании, вас бесплатно проконсультируют и подробно расскажут, как внести изменения в кассовой программе.
-
ПОИСК
-
Скачать руководство пользователя программный модуль «Маркировка» Эвотор: Маркировка Эвотор: Руководство+пользователяке …
«Далее»Иногда на терминале Эвотор выдается ошибка “касса недоступна, проверьте питание и исправность устройства”. Данная ошибка свидетельствует о том, Эвотор не …
«Далее»Если вы утратили пароль от личного кабинета Эвотор, то делаем следующее: Заходим на официальный сайт Эвотор и нажимаем на кнопку …
«Далее»Входить в личный кабинет Эвотор можно как через ПК, так и через приложение для мобильного телефона. Для регистрации в личном …
«Далее»Зависает Эвотор чаще всего при сбоях электроэнергии или же из-за подключенного к кассе дополнительного оборудования. Если Эвотор завис, то нужно …
«Далее»Если Эвотор запускается в режиме Boot Mode и предлагает выбрать режим для загрузки или «Reboot system now», то нужно перезагрузить …
«Далее»Эвотор не включается — такая проблема происходит с кассой довольно часто. На терминале при этом горит светодиод, но планшет с …
«Далее»Иногда Эвотор теряет связь с сим-картой. В этом случае на экране кассы выходит уведомление «Нет SIM-карты». Для устранения этой проблемы …
«Далее»Эвотор не отправляет чеки — довольно распространенная проблема, которая возникает при работе с этой кассой. При этом работать на кассе …
«Далее»27 октября налоговая служба включила все модели “умных” касс “Эвотор” в реестр ККТ, которые поддерживают ФФД 1.2. Если вы торгуете …
«Далее» -
Приказ ФНС от 29 июля 2021 № АБ-7-20/699@, ККТ «Ритейл-Комбо-01Ф» включен в реестр 02.08.2021 года. Если вы реализуете маркированную продукцию, …
«Далее»Зачем нужны этикетки на товаре? Этикетки, содержащие штрих-код, нанесенные на товар значительно ускоряют обслуживание покупателей. Кассир при оформлении продажи просто …
«Далее»При продаже алкогольной продукции касса должна передать информацию об этом в ЕГАИС. Для связи кассовой программы и ЕГАИС нужна особая …
«Далее»Какие требования предъявляются к справочнику товаров? На данный момент строгих требований к справочнику товаров магазина не установлено. Есть лишь ряд …
«Далее» -
Иногда на терминале Эвотор выдается ошибка “касса недоступна, проверьте питание и исправность устройства”. Данная ошибка свидетельствует о том, Эвотор не …
«Далее» -
АТОЛ Sigma
АТОЛ Сигма облако
ДТО Атол
ККТ для маркировки
Касса с эквайрингом
Кассатка
МТС Касса
Меркурий
Меркурий 185Ф
ОФД
Регистрация ФНС
ФЗ 54
ФФД 1.2
Фискальный накопитель
ЭЛВЕС МИКРО-Ф
Эвотор
Эвотор ЕГАИС
Эвотор Маркировка
Эвотор остатки в минусе
Эвотор поддержка
аренда кассы
инвентаризация
смена сно
чековая лента
эвотор нет связи с офд
эвотор ошибки
эвотор приемка
эвотор эдо
элвес мф инструкция -
-
Читают прямо сейчас
-





































