Атол 92ф как изменить систему налогообложения

Как изменить систему налогообложения, адрес регистрации, e-mail для чеков от ОФД, другие параметры регистрации ККТ АТОЛ

Соглашение о конфиденциальности

и обработке персональных данных

1.Общие положения

1.1.Настоящее соглашение о конфиденциальности и обработке персональных данных (далее – Соглашение) принято свободно и своей волей, действует в отношении всей информации, которую ООО «Инсейлс Рус» и/или его аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу с ООО «Инсейлс Рус» (в том числе ООО «ЕКАМ сервис»), могут получить о Пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ для ЭВМ, продуктов или услуг ООО «Инсейлс Рус» (далее – Сервисы) и в ходе исполнения ООО «Инсейлс Рус» любых соглашений и договоров с Пользователем. Согласие Пользователя с Соглашением, выраженное им в рамках отношений с одним из перечисленных лиц, распространяется на все остальные перечисленные лица.

1.2.Использование Сервисов означает согласие Пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нем условиями; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.

1.3.Сторонами (далее – «Стороны) настоящего Соглашения являются:

«Инсейлс» – Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус», ОГРН 1117746506514, ИНН 7714843760, КПП  771401001, зарегистрированное по адресу: 125319, г.Москва, ул.Академика Ильюшина, д.4, корп.1, офис 11 (далее — «Инсейлс»), с одной стороны, и

«Пользователь»

либо физическое лицо, обладающее дееспособностью и признаваемое участником гражданских правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

которое приняло условия настоящего Соглашения.

1.4.Для целей настоящего Соглашения Стороны определили, что конфиденциальная информация – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности (включая, но не ограничиваясь: информацию о продукции, работах и услугах; сведения о технологиях и научно-исследовательских работах; данные о технических системах и оборудовании, включая элементы программного обеспечения; деловые прогнозы и сведения о предполагаемых покупках; требования и спецификации конкретных партнеров и потенциальных партнеров; информацию, относящуюся к интеллектуальной собственности, а также планы и технологии, относящиеся ко всему перечисленному выше), сообщаемые одной стороной другой стороне в письменной и/или электронной форме, явно обозначенные Стороной как ее конфиденциальная информация.

1.5.Целью настоящего Соглашения является защита конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе переговоров, заключения договоров и исполнения обязательств, а равно любого иного взаимодействия (включая, но не ограничиваясь, консультирование, запрос и предоставление информации, и выполнение иных поручений).

2.Обязанности Сторон

2.1.Стороны соглашаются сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны при взаимодействии Сторон, не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, указанных в действующем законодательстве, когда предоставление такой информации является обязанностью Сторон.

2.2.Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации как минимум с применением тех же мер, которые Сторона применяет для защиты собственной конфиденциальной информации. Доступ к конфиденциальной информации предоставляется только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей по исполнению настоящего Соглашения.

2.3.Обязательство по сохранению в тайне конфиденциальной информации действительно в пределах срока действия настоящего Соглашения, лицензионного договора на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договора присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ, агентских и иных договоров и в течение пяти лет после прекращения их действия, если Сторонами отдельно не будет оговорено иное.

2.4.Не будут считаться нарушением настоящего Соглашения следующие случаи:

(а)если предоставленная информация стала общедоступной без нарушения обязательств одной из Сторон; 

(б)если предоставленная информация стала известна Стороне в результате ее собственных исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без использования конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны;

(в)если предоставленная информация правомерно получена от третьей стороны без обязательства о сохранении ее в тайне до ее предоставления одной из Сторон; 

(г)если информация предоставлена по письменному запросу органа государственной власти, иного государственного органа,  или органа местного самоуправления в целях выполнения их функций и ее раскрытие этим органам обязательно для Стороны. При этом Сторона должна незамедлительно известить другую Сторону о поступившем запросе;

(д)если информация предоставлена третьему лицу с согласия той Стороны, информация о которой передается.

2.5.Инсейлс не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность.

2.6.Информация, которую Пользователь предоставляет Инсейлс при регистрации в Сервисах, не является персональными данными, как они определены в Федеральном законе РФ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

2.7.Инсейлс имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

2.8.Принимая данное Соглашение Пользователь осознает и соглашается с тем, что Инсейлс может отправлять Пользователю персонализированные сообщения и информацию (включая, но не ограничиваясь) для повышения качества Сервисов, для разработки новых продуктов, для создания и отправки Пользователю персональных предложений, для информирования Пользователя об изменениях в Тарифных планах и обновлениях, для направления Пользователю маркетинговых материалов по тематике Сервисов, для защиты Сервисов и Пользователей и в других целях.

Пользователь имеет право отказаться от получения вышеуказанной информации, сообщив об этом письменно на адрес электронной почты Инсейлс — contact@ekam.ru.

2.9.Принимая данное Соглашение, Пользователь осознает и соглашается с тем, что Сервисами Инсейлс для обеспечения работоспособности Сервисов в целом или их отдельных функций в частности могут использоваться файлы cookie, счетчики, иные технологии и Пользователь не имеет претензий к Инсейлс в связи с этим.

2.10.Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.

Инсейлс вправе установить, что предоставление определенного Сервиса возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.

2.11.Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил Инсейлс о несанкционированном доступе к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.

2.12.Пользователь обязан немедленно уведомить Инсейлс о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с Сервисами. Инсейлс не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.

3.Ответственность Сторон

3.1.Сторона, нарушившая предусмотренные Соглашением обязательства в отношении охраны конфиденциальной информации, переданной по Соглашению, обязана возместить по требованию пострадавшей Стороны реальный ущерб, причиненный таким нарушением условий Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.Возмещение ущерба не прекращают обязанности нарушившей Стороны по надлежащему исполнению обязательств по Соглашению.

4.Иные положения

4.1.Все уведомления, запросы, требования и иная корреспонденция в рамках настоящего Соглашения, в том числе включающие конфиденциальную информацию, должны оформляться в письменной форме и вручаться лично или через курьера, или направляться по электронной почте адресам, указанным в лицензионном договоре на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договоре присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ и в настоящем Соглашении или другим адресам, которые могут быть в дальнейшем письменно указаны Стороной.

4.2.Если одно или несколько положений (условий) настоящего Соглашения являются либо становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия других положений (условий).

4.3.К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Инсейлс, возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

4.3.Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения Пользователь вправе направлять в Службу поддержки пользователей Инсейлс www.ekam.ru либо по почтовому адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12 БЦ «Stendhal» ООО «Инсейлс Рус».

Дата публикации: 01.12.2016г.

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус»

Сокращенное наименование на русском языке:

ООО «Инсейлс Рус»

Наименование на английском языке:

InSales Rus Limited Liability Company (InSales Rus LLC)

Юридический адрес:

125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 11

Почтовый адрес:

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12, БЦ «Stendhal»

ИНН: 7714843760 КПП: 771401001

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810600001004854

В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, г.Москва,
к/с 30101810500000000222, БИК 044525222

Электронная почта: contact@ekam.ru

Контактный телефон: +7(495)133-20-43

Смена налогообложения на онлайн-кассе

Смена налогообложения на онлайн-кассе


Максим Демеш


7 июля 2022


745

Смена налогообложения на кассе нужна при переходе с одного налогового режима на другой. Например, вы работали на ОСН, а переходите на УСН. Начать платить налоги по новым тарифам ― мало. Нужно внести соответствующие настройки в онлайн-кассу. Иначе в чеках будет указан неверный налоговый режим, что является прямым нарушением, за который полагается штраф.

Рассказываем, как провести процедуру самостоятельно и не привлекать к себе внимание контролирующих органов.

Оглавление

  • Кому обязательно менять систему налогообложения
  • Как сменить систему налогообложения на кассе Эвотор
  • Если используются две системы налогообложения
  • Как изменить систему налогообложения на кассе АТОЛ
  • Как выполнить возврат по кассе при смене системы налогообложения
  • Как исправить режим налогообложения в чеке
  • Частые вопросы и ответы

Кому обязательно менять систему налогообложения

ИП или юридическое лицо переходит на новый налоговый режим по собственному желанию или требованию законодательства. Распространенный случай: доход вырос и уже не удовлетворяет лимитам, установленным для УСН. Приходится искать другую подходящую систему налогообложения.

Или еще вариант: налогоплательщик закрывает ИП и регистрирует юридическое лицо. Если до этого он пользовался ПСН, теперь придется выбирать «упрощенку» или ОСН. Юридические лица работать на патенте не могут.

Любая из вышеперечисленных ситуаций требует смены налогообложения, в том числе в настройках онлайн-кассы. Эта процедура непосредственно связана с перерегистрацией ККТ в налоговых органах. Рассмотрим на примерах онлайн-касс известных производителей: АТОЛ и Эвотор. 

Как сменить систему налогообложения на кассе Эвотор

Для смены налогообложения на кассе Эвотор нужно предварительно закрыть кассовую смену. С открытой изменить настройки не получится. Далее следует выполнить последовательность действий:

    1. 1. Перейти в главное меню и выбрать раздел с настройками.
    2. 2. В открывшемся окне нажать на кнопку «ОФД».
    3. 3. Кликнуть «Изменить реквизиты компании». Соответствующий раздел находится в нижней части экрана.

изменение реквизитов компании на эвотор

    1. 4. При смене налогообложения нужно перерегистрировать кассу. На экране появится соответствующее уведомление. В личном кабинете ФНС нужно выбрать свою модель оборудования, нажать «Перерегистрировать», затем ― заполнить заявление (указать данные в форме на экране). Нажать на кнопку «Изменить реквизиты».

опция изменения реквизитов

    1. 5. Внимательно проверить реквизиты, отобразившиеся на экране. ИНН, наименование организации, адрес торговой точки, место расчетов ― все должно быть указано правильно. Если верно, нужно нажать на кнопку «Далее».

заполнение реквизитов

  1. 6. Указать нужную систему налогообложения и нажать «Далее».

указать систему налогообложения

Еще один способ сменить налоговый режим на кассе Эвотор:

  • 7. Перейти в «Настройки».
  • 8. Открыть «Обслуживание кассы» и перейти в «Дополнительные операции».

Выполнить необходимые изменения.

Если используются две системы налогообложения

Некоторые виды деятельности позволяют использовать сразу две системы налогообложения. Например, предприниматель занимается ремонтом и продажей обуви. Он может использовать УСН и ПСН. На первом режиме продавать, на втором ― предоставлять услуги.

В онлайн-кассе нужно настроить два налогового режима. В случае со смарт-терминалом Эвотор это можно сделать при условии покупки платных приложений. Например, «Разделение чека по секциям, отделам и системам налогообложения (СНО)».

разделение чека по СНО

Приложение позволяет в личном кабинете Эвотор распределить товары и услуги по различным отделам, указав для каждого свою систему налогообложения. По результатам продаж можно снять отчет по секциям.

отчет по секциям

Если клиент будет покупать товары или услуги, соответствующие разным систем налогообложения, смарт-терминал напечатает отдельный чек по каждому режиму.

Как сменить систему налогообложения на кассе АТОЛ

Смена системы налогообложения в кассе АТОЛ SIGMA начинается с перерегистрации аппарата в ФНС. Для этого нужно:

    1. 1. Открыть сервисную утилиту.

сервисная утилита

    1. 2. Бывает, что приложение отсутствует. В таком случае нужно обновить SIGMA OS. Если и это не помогло, следует перейти в настройки Андройд и выбрать сервисную утилиту там.
    2. 3. Перейти в раздел «Перерегистрация ККТ».

перерегистрация онлайн-кассы

    1. 4. В подразделе «Системы налогообложения» нажать на первый пункт.

системы налогообложения

    1. 5. Указать нужный налоговый режим. Обратите внимание, ЕНВД в 2022 году уже не используется. Этой системы налогообложения уже не будет в общем списке.

выбираем систему налогообложения

    1. 6. Нажать «Перерегистрация ККТ» (этот пункт находится в нижней части экрана).

перерегистрация ккт

  1. 7. Касса сформирует отчет о перерегистрации.

При работе с несколькими налоговыми режимами нужно указать для каждой категории товаров.

Как выполнить возврат по кассе при смене системы налогообложения

Иногда возникают ситуации, когда нужно сделать возврат по кассе при смене системы налогообложения. Например, товар был продан на УСН, а покупатель вернул его спустя неделю, когда предприниматель начал работать на ОСН или ПСН. Назревает вопрос: какую систему налогообложения указывать в чеке?

Все зависит от действующего налогового режима. Если предприниматель перешел на «упрощенку» или патент, возврат товара осуществляется по новой системе налогообложения, независимо от того, что его продавали на другой. Итак, в чеке будет указана УСН или ПСН (смотря что используется).

Если произошел переход со спецрежима на общую систему налогообложения, до окончания действия фискального накопителя при возврате в чеке можно указывать прежний налоговый режим.

Как исправить режим налогообложения в чеке

Допустим, ИП перешел на новую систему налогообложения, а в кассу соответствующие настройки внести забыл. Продал товар и пробил чек с неправильным реквизитом. Что делать? Прежде всего, произвести перерегистрацию кассы при смене налогообложения, а потом исправлять допущенную ошибку.

Схема действий зависит от формата фискальных документов. Если применяется ФФД 1.05:

  1. 1. Для корректировки «Прихода» сформировать такой же чек, но с противоположным признаком расчета («Возврат прихода»).
  2. 2. Создать новый чек с признаком расчета «Приход», указав действующую систему налогообложения.

Если используется ФФД 1.1 или ФФД 1.2:

  1. 1. Сформировать чек коррекции.
  2. 2. Выбрать признак расчета «Приход» или «Расход» (в зависимости от типа ошибочной операции).
  3. 3. Указать способ оплаты: наличными или картой. Ввести сумму коррекции, систему налогообложения и ставку НДС.
  4. 4. Основание для коррекции: «Самостоятельная операция» (ошибку обнаружил предприниматель) или «По предписанию» (ФНС выявила нарушение первой). В последнем случае нужно указать номер предписания налогового органа и дату совершения нарушения.
  5. 5. Указать причину коррекции, номер и дату формирования документа. Подтвердить.

Касса распечатает чек.

Часто задаваемые вопросы

Loader image

Перерегистрация кассы в налоговых органах осуществляется при смене адреса установки ККТ, изменении реквизитов налогоплательщика, ставки НДС, формата фискальных документов. Также онлайн-кассу нужно перерегистрировать с новым накопителем ― при замене ФН.

ИП может менять налоговый режим 1 раз в год, если переходит с одного на другой при общей системе, УСН и ЕСХН. Патент покупают на срок от 1 до 12 месяцев. Также раз в год можно поменять объект налогообложения при УСН: перейти с «Доходы» на «Доходы минус расходы» или наоборот.


Макс Демеш

Эксперт

Директор по развитию компании «Мультикас». Более 7 лет опыта в области внедрения онлайн-касс, учетных систем ЕГАИС и Маркировки товаров для розничных организаций и заведений питания.

Максим Демеш

md@kassaofd.ru


Нужна помощь в перерегистрации кассы?

Не теряйте время, мы окажем бесплатную консультацию и проведем перерегистрацию кассы при замене ФН.

Ознакомьтесь с нашим каталогом продукции

В нашем интернет-магазине и офисах продаж можно найти широкий ассортимент кассового и торгового оборудования

Понравилась статья? Поделись ею в соцсетях.

Также читают:

Как снять кассу с учета в налоговой

Чтобы снять кассу с регистрации, достаточно правильно оформить соответствующую заявку и направить ее в ФНС. Документ можно предъявить при личном посещении налоговой службы либо отправить в электронной форме через сайт…


886
Узнать больше

Применение кассы при совмещении разных режимов налогообложения

В связи с вступлением в силу изменений в 54 Федеральном законе, стал актуален вопрос использования контрольно-кассовой техники при совмещении двух систем налогообложения. При совмещении организациями общего режима налогообложения (или УСН)…


733
Узнать больше

Налоговый учет онлайн-кассы в ФНС

Налоговый учет онлайн-кассы в ФНС — обязательная процедура, несоблюдение которой влечет за собой административные штрафы. Законодательство регулирующее применение контрольно-кассовой техники регулярно изменяется и дополняется. Предпринимателям нужно отслеживать изменения и нововведения,…


567
Узнать больше

Как налоговая будет проверять онлайн-кассы. Штрафы в 2021 году

Проверки налоговой по кассам в 2021 году возобновились — мораторий, введенный из-за внезапно начавшейся пандемии вируса Covid-19, закончился и отныне контролирующие мероприятия будут проходить в штатном режиме. Основная цель данных…


820
Узнать больше

Переходя с одной системы налогообложения (СНО) на другую, нужно не забыть поменять ее и в онлайн-кассе. За выдачу чеков с неправильно указанной СНО грозит административный штраф от 5 до 10 тыс. руб. в соответствии с ч. 4 ст.14.5 КоАП РФ. Санкции применяются, даже если предприниматель просто забыл сменить режим в ККТ или допустил ошибки в настройках. Чтобы избежать подобных проблем, узнайте из нашего материала, как правильно поменять систему налогообложения в онлайн кассе на примере Эватора и АТОЛ. Также мы расскажем, что делать, если вы все-таки забыли изменить режим в настройках и пробивали чеки на старой СНО.

Подберем онлайн-кассу для вашего магазина, установим и настроим за 1 час!

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Как поменять режим налогообложения в Эвотор и других онлайн-кассах, кому это нужно сделать

Применяемая система налогообложения — обязательный реквизит кассового чека, поэтому при переходе на другую СНО необходимо изменить настройки в ККТ. Сегодня в России действуют общая система налогообложения (ОСНО) и спецрежимы (льготные):

  1. УСН — упрощенная СНО;
  2. ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог;
  3. ПСН — патентная СНО;
  4. НПД — налог на профессиональный доход.

Первые два спецрежима доступны для юрлиц и предпринимателей, остальные — только для ИП.

Переход на другую СНО может осуществляться добровольно или вынужденно. Рассмотрим каждый случай.

Добровольный переход обычно нужен для снижения налоговой нагрузки. Например, при регистрации юрлицо выбрало систему УСН (Доходы). Со временем доля расходов выросла, платить налог без их учета стало невыгодно. Тогда стоит выбрать другую систему налогообложения. Подходящий вариант — УСН (Доходы минус расходы).

Вынужденный переход осуществляется по требованию закона. Например, с 01.01.2021 предприниматели, работавшие на «вмененке», были вынуждены навсегда отказаться от этого спецрежима в соответствии с ФЗ № 97 от 29.06.2012. Поэтому ФНС разъяснила на сайте, как перевести кассу с ЕНВД на упрощенку и другие СНО. Для налогоплательщиков был запущен специальный сервис, где можно указать марку ККТ и получить инструкции в электронном виде.

Рассмотрим еще один пример. Согласно ФЗ № 325 от 29.09.2019, предприниматели на патенте не могут продавать некоторые маркированные товары: лекарства, обувь и меховые изделия. Это правило действует с 1 января 2020 года. Если в ассортименте появляются перечисленные товары, для ИП на патенте есть два выхода:

  1. Полностью перейти с ПСН на другой режим.
  2. Продавать на патенте всю продукцию, кроме шуб, лекарств и обуви, а для перечисленных товаров использовать другую СНО.

Организации и предприниматели должны перейти на ОСНО, если больше не соответствуют условиям спецрежима. Допустим, компания превысила лимит по годовому доходу на «упрощенке». В этом случае придется перейти на ОСНО, даже если это невыгодно бизнесу. Или предприниматель начинал работать по патенту с 15 нанятыми сотрудниками, а со временем штат расширился. Использовать ПСН больше нельзя, «миграция» на другую СНО обязательна.

Чтобы перейти на новый режим, необходимо отправить заявление в налоговую по месту нахождения. Форма документа доступна для скачивания на сайте ФНС России.

Теперь можно приступать к настройкам в ККТ. Изменения нужно внести до формирования первого фискального документа на новой СНО. Перерегистрация в ФНС России и покупка нового фискального накопителя не требуются.

Далее рассмотрим, как поменять режим налогообложения в онлайн-кассе на примере Эватор.

Как поменять режим налогообложения на смарт-терминале Эвотор

Инструкция по смене налогового режима одна для всех кассовых терминалов Эвотор. В первую очередь необходимо закрыть кассовую смену:

  1. В главном меню нажмите на иконку «Отчеты».
  2. Выберите пункт «Кассовый отчет».
  3. Нажмите на кнопку «Закрыть смену».
  4. Дождитесь, когда смарт-терминал отправит информацию оператору фискальных данных (ОФД) и напечатает соответствующий отчет.

Теперь можно приступать к настройкам СНО:

  1. Вернитесь на главный экран.
  2. Откройте раздел «Настройки» → «ОФД» и нажмите «Изменить реквизиты компании».
  3. В разделе СНО выберите нужный налоговый режим.
  4. Нажмите «Далее», проверьте дату и время в открывшейся форме.
  5. Подтвердите изменения нажатием кнопки «Закрыть».

Если все сделано правильно, касса напечатает отчет об изменении реквизитов.

Рассмотрим еще один способ, как поменять режим налогообложения на Эваторе.

Мы готовы помочь!

Задайте свой вопрос специалисту в конце статьи. Отвечаем быстро и по существу. К комментариям

Переход на УСН и ОСНО возможен только с начала следующего календарного года. Чтобы не забыть внести изменения в кассе, воспользуйтесь приложением «Отложенная настройка СНО». Это платный сервис, доступный для скачивания в фирменном магазине Эвотор. После загрузки следуйте инструкции:

  1. На кассе откройте раздел «Мои покупки».
  2. Выберите «Отложенные настройки СНО» → «Настройки».
  3. Нажмите на кнопку «Указать новую СНО».
  4. Выберите из списка налоговый режим и нажмите на кнопку «Применить».

Если смарт-терминал будет работать в ночь на 1 января, он предложит перенастроить СНО в первую секунду нового календарного года. Если не будет — уведомление придет сразу при включении кассы. Проверьте, правильно ли задано текущее время, и нажмите кнопку «Готово». Налоговый режим изменится автоматически.

Кассовые аппараты для любых сфер бизнеса. Доставка по всей России.

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Смена налогообложения в автономной онлайн-кассе и фискальном регистраторе АТОЛ

Процедура смены СНО на фискальных регистраторах (ФР) немного сложнее, чем на смарт-терминалах. Настройки осуществляются в интерфейсе драйвера ККТ  на компьютере. Утилиту можно бесплатно скачать в Центре загрузок на официальном сайте производителя. Как изменить систему налогообложения в онлайн кассе, рассмотрим на примере фискального регистратора АТОЛ:

  1. Подключите кассу к ПК и откройте драйвер ККТ.
  2. Поставьте галочку в строчке «Включено» (в правом верхнем углу).
  3. В боковом меню зайдите во вкладку «Регистрация ККТ».
  4. Нажмите на кнопку «Считать».
  5. В графе «Причина перерегистрации» выберите «Изменение настроек ККТ».
  6. В поле «Причины изменений сведений о ККТ» отметьте «Иные причины» и нажмите «OK».
  7. В разделе «Система налогообложения» выберите нужный режим и уберите галочку рядом с той СНО, с которой уходите.
  8. Нажмите на кнопку «Перерегистрация».

ФР напечатает отчет, но сохранять его не нужно. Можно сразу приступать к формированию чеков с новой СНО. Напомним: изменение налогового режима не требует перерегистрации в ФНС России.

В автономной кнопочной кассе можно также сменить СНО через драйвер ККТ, но проще это сделать на самом устройстве. Например, для ньюджера АТОЛ 91Ф процедура выглядит так:

  1. Несколько раз нажмите на клавишу С, пока не увидите «Имя пользователя».
  2. Кликните по кнопке F2.
  3. Перемещайтесь по списку с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз.
  4. Выберите пункт «СИС.Администратор» нажатием на «ВВОД».
  5. Введите пароль, заданный по умолчанию, — «03».
  6. Зайдите в раздел «Настройки» и в нем выберите «Правила торговли» → «СНО по умолчанию».
  7. Отметьте нужный режим и подтвердите изменения клавишей «ВВОД».

Важно! Переводить кассу на другую систему налогообложения можно только при закрытой смене.

Для «автономок» других брендов порядок действий примерно такой же.

Как избежать штрафов, если чеки пробивались без смены налогообложения в онлайн-кассе

Отражение в чеке прежней СНО после перехода на новый налоговый режим — это нарушение порядка применения ККТ. Владельца устройства могут привлечь к административной ответственности и наказать штрафом до 10 000 рублей. Избежать санкций можно, сообщив в налоговую о нарушении и предоставив чек коррекции. При этом должны быть соблюдены условия:

  • на момент обращения налоговики ничего не знали о вашем «проступке»;
  • предоставленной информации достаточно для установления факта правонарушения.

Чек коррекции должен быть составлен на всю сумму продаж, которые прошли на старом налоговом режиме.

Если вы не знаете, как правильно поменять налоговый режим на ККТ, обратитесь в компанию «Онлайн-касса.ру». Наши технические специалисты работают с устройствами любых брендов и выполнят настройку СНО за один день. Вам не придется никуда ехать — все работы проводятся удаленно без остановки торговли.

Поможем поменять режим налогообложения в вашей онлайн-кассе!

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Оцените, насколько полезна была информация в статье?

Наш каталог продукции

У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

Посмотреть весь каталог

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Читайте также:

  • Асимметрия широчайших мышц спины как исправить
  • Атрибут 187 bb reported uncorrected sector count unc error
  • Атол 91ф смены разошлись ошибка 0x1a
  • Асимметрия челюсти как исправить цена
  • Атрибут 184 b8 end to end error

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии